☆经营分析☆ ◇港澳资讯600843 更新日期:2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|缝制及物料传输设备(行业)| 207473.7| 56282.3| 27.13| 81.75|
|出口贸易(行业) | 26855.7| 503.8| 1.88| 10.58|
|办公机械(行业) | 6065.8| 666.0| 10.98| 2.39|
|影像材料(行业) | 6698.7| 509.4| 7.60| 2.64|
|其他(行业) | 6712.2| 3199.0| 47.66| 2.64|
|合计(行业) | 253806.1| 61160.5| 24.10| 100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内(地区) | 37174.9|- |- | 14.65|
|境外(地区) | 216631.2|- |- | 85.35|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|缝制及物料传输设备(行业)| 102680.2| 27955.1| 27.23| 82.90|
|出口贸易(行业) | 12617.9| 467.5| 3.71| 10.19|
|影像材料(行业) | 3119.0| 324.8| 10.42| 2.52|
|办公机械(行业) | 1493.2| 193.1| 12.93| 1.21|
|其他(行业) | 295.5| 105.3| 35.64| 0.24|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内(地区) | 14084.1|- |- | 11.37|
|境外(地区) | 106121.6|- |- | 85.68|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内(地区) | 48751.0| 11900.0| 24.41| 19.97|
|境外(地区) | 186999.0| 51663.0| 27.63| 76.62|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|缝制及物料传送设备(产品)| 194324.0| 60793.0| 31.28| 79.62|
|出口代理(产品) | 23668.0| 1136.0| 4.80| 9.70|
|办公机械(产品) | 10542.0| 538.0| 5.10| 4.32|
|影像材料(产品) | 5729.0| 455.0| 7.94| 2.35|
|其他(产品) | 1487.0| 641.0| 43.11| 0.61|
|合计(产品) | 235750.0| 63563.0| 26.96| 96.59|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|缝制设备及物料传输(行业)| 134267.1| 41614.0| 30.99| 81.50|
|出口代理(行业) | 20451.8| 1100.5| 5.38| 12.41|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述:
【2007年年报】
管理层讨论与分析
公司经营范围:本公司属缝纫设备机械制造行业,主营生产、销售工业用缝制设备及零部件、缝纫机专用设备、技术开发与咨询。
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内,公司营业收入253,806万元,同比增长3.99%;营业利润2,996万元,同比增长496.31 %;净利润2,803.03万元,同比增长326.52%。全年公司产品出口创汇7,582万美元,同比增长8.8%(不含境外企业)。
报告期内公司按照年初设定的生产经营目标稳步地开展各项工作:
(1)海外经营实现预定目标。德国杜克普﹒阿德勒股份有限公司(以下称DA公司)通过市场定位,经营策略和业务架构的调整,2007年经营业绩继续保持稳定增长的势头,全年生产各类缝纫机设备22,396台(套),同期相比增长9%,实现销售收入162,988万元人民币,同期相比增长15.75%。与此同时,DA公司及其研发中心不仅在技术上给予国内杜克普爱华工业制造(上海)有限公司大力支持,加快实现DA技术“上海制造”目标,还启动了DA远东公司股权转让及向杜克普爱华贸易(上海)有限公司业务转移的工作,为DA公司的产品在亚洲市场形成更大规模创造了条件。
(2)国内业务调整重组见效。杜克普爱华工业制造(上海)有限公司根据市场需求,努力增加DA251高速平缝机、DA267厚料机以及GN7700系列包缝机的产量,全年实现销售收入6,371万元;杜克普爱华贸易(上海)有限公司以其在特种机销售方面的优势,积极构筑DA产品在国内营销的网络,2007年实现销售收入7,770万元;上海上工缝纫机有限公司作为延续上工品牌的主要载体,在改制重组的基础上,调整产品结构,适时恢复GD8系列双针平缝机生产,扩大20U中速曲折缝、GE2108钉扣机、GC5200带刀平缝机和GK28-1N高速链缝机等生产,全年实现销售收入6,672万元;上工进出口公司努力开拓越南、北非和南美市场,使上工品牌产品出口以及为胜家缝纫机公司定牌生产的外贸业务都有较大的增长,全年实现销售收入12,700万元。
2、公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业或分产品构成情况
单位:元 币种:人民币
分行业 营业利
或分产品 营业收入 营业成本 润率
(%)
缝制及物
料传输设备 2,074,736,757.31 1,511,914,230.01 27.13
出口贸易 268,556,776.21 263,518,624.61 1.88
影像材料 66,987,266.00 61,893,651.83 7.60
办公机械 60,658,367.14 53,998,023.18 10.98
其他 67,121,703.03 35,131,702.66 47.66
合计 2,538,060,869.69 1,926,456,232.29 24.10
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
缝制及物
料传输设备 6.35 10.94 -9.99
出口贸易 -3.95 -2.22 -47.92
影像材料 7.77 8.50 -7.53
办公机械 -36.77 -37.46 9.91
其他 28.51 18.95 9.67
合计 3.99 6.71 -7.44
(2)主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减
境内 371,748,890.15 6.81%
境外 2,166,311,979.54 3.52%
(二)对公司未来发展和展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势,以及对公司可能产生的影响程度。
缝纫机械制造是一个高度成熟和完全竞争性的产业,近年来,行业生产集中度呈现进一步加速的趋势,日本、韩国及欧洲著名的缝制企业正在加快海外扩张的步伐,不断扩大其在中国的生产规模;国内生产缝制设备及零部件的企业主要集中在江、浙、陕等地,特别是浙江的众多民营企业借助体制、机制的灵活性,通过大幅度扩大企业规模,凭借低成本在缝制设备中低端产品竞争中取得显著优势。
我国已经成为世界缝制机械制造大国,缝制机械设备及零部件的产销量占世界市场的份额日益扩大,缝制企业之间的竞争也日益激烈。
随着人民币加速升值、劳动力成本的上升、出口退税率的下降,以及国际贸易壁垒的加强和行业标准、市场准入门槛的提高,行业内技术实力雄厚的企业正以自己的优势,努力塑造自身的品牌形象。缝制设备制造行业出现的结构性调整,不仅有助于改变价格竞争的模式,有利于提高“中国制造”的竞争优势,而且在挤压小规模经营实体的同时,也为具有品牌优势的企业提供宽广的发展空间。
2、未来公司发展的机遇和挑战、发展战略
公司实现跨国并购后,缝制设备主业的技术能级得到了大幅度提升,在国际市场竞争中处于有利的地位,但欧亚联动的格局尚未真正形成,德国DA公司技术向国内转移的速度较为缓慢,德国DA品牌的潜在优势在亚洲市场还没有得到充分发挥,同时公司在国内的缝纫机设备制造企业的调整还未最后完成,主业经营并未明显改善,在市场份额、生产规模、产品品种、制造成本上与国内同行企业比较存在较大差距。
公司将坚定不移地贯彻实施“走出去”和“引进来”相结合的战略,进一步发挥德国DA公司技术和品牌的优势,加强研发力量,保持每年有高端新机种进入市场,在保持自动缝制单元、服装特种机和厚料机等高端机种在全球领先的基础上,延伸产品链,进一步扩大全球市场份额,同时将高端技术嫁接和运用到常规机种上,争取良好的规模效应;公司将进一步推进欧亚联动,搞好业务整合,杜克普爱华贸易(上海)有限公司和杜克普爱华工业制造(上海)有限公司将作为欧亚联动的主要平台在德国DA公司的强有力支持下,正在建设成为亚洲的生产基地和营销分部,促进DA公司产品在亚洲市场能形成更大的增量;公司将进一步加强国内同行业资源的整合,抓住国内区域经济发展格局的变化和长三角一体化进程加快的机遇,尽快壮大国内的研发、采购和营销力量。
(三)公司投资情况
1、 募集资金使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 32,264 本年度已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
承诺项目 是否已变 原计划 本年度投 累计已投 实际投
更项目( 投入总额 入金额 入金额 资进度(%)
含部分变
更)
收购DA公司项目 否 20,096 - 15,072 -
利用德国DA公
司技术建设电
脑特种工业缝
纫机项目 否 19,500 3,693 11,181 -
合计 - 39,596 3,693 26,253
募集资金总额 3,693
26,253
承诺项目 本年度实 项目建成时 是否符合 是否符合 项目可行
现的收益 间或预计 计划进度 预计收益 性是否发
建成时间 生重大变化
收购DA公司项目 5,984.7 2005-07-01 是 是 否
利用德国DA公
司技术建设电
脑特种工业缝
纫机项目 - - 是 - 否
合计
未达到计划进度和预算收益的说明(分具体项目) -
变更原因及变更程序说明(分具体项目) -
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于指定的银行帐户
(1)2005年7月1日,公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司完成了收购德国DA公司股份的手续。当年度产生的收益金额为人民币461.63万元,2006年度,海外企业对公司的净利润贡献为人民币7,209.5万元。本年度,海外企业对公司的净利润贡献为人民币5,984.7万元。
(2)为生产、销售高端技术含量的特种工业缝纫机,本公司与DA公司、香港远东
友诚公司分别以40%、34%、26%比例出资组建杜克普爱华贸易(上海)有限公司,注册资本为400万美元;同时本公司又与DA公司分别以70%及30%比例出资组建杜克普爱华工业制造(上海)有限公司,注册资本为1,000万美元。上述二个公司作为亚洲的生产基地和营销分部,为公司生产和销售高端技术含量的特种工业机正在发挥出重要的作用
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明:
公司投资情况
1、 募集资金使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 32,264 本年度已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
承诺项目 是否已变 原计划 本年度投 累计已投 实际投
更项目( 投入总额 入金额 入金额 资进度(%)
含部分变
更)
收购DA公司项目 否 20,096 - 15,072 -
利用德国DA公
司技术建设电
脑特种工业缝
纫机项目 否 19,500 3,693 11,181 -
合计 - 39,596 3,693 26,253
募集资金总额 3,693
26,253
承诺项目 本年度实 项目建成时 是否符合 是否符合 项目可行
现的收益 间或预计 计划进度 预计收益 性是否发
建成时间 生重大变化
收购DA公司项目 5,984.7 2005-07-01 是 是 否
利用德国DA公
司技术建设电
脑特种工业缝
纫机项目 - - 是 - 否
合计
未达到计划进度和预算收益的说明(分具体项目) -
变更原因及变更程序说明(分具体项目) -
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于指定的银行帐户
(1)2005年7月1日,公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司完成了收购德国DA公司股份的手续。当年度产生的收益金额为人民币461.63万元,2006年度,海外企业对公司的净利润贡献为人民币7,209.5万元。本年度,海外企业对公司的净利润贡献为人民币5,984.7万元。
(2)为生产、销售高端技术含量的特种工业缝纫机,本公司与DA公司、香港远东
友诚公司分别以40%、34%、26%比例出资组建杜克普爱华贸易(上海)有限公司,注册资本为400万美元;同时本公司又与DA公司分别以70%及30%比例出资组建杜克普爱华工业制造(上海)有限公司,注册资本为1,000万美元。上述二个公司作为亚洲的生产基地和营销分部,为公司生产和销售高端技术含量的特种工业机正在发挥出重要的作用
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
经营情况评述:
【2007年半年报】
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,公司按照年初设定的目标积极稳妥地推进各项工作:
公司海外全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司控股的德国杜克普·阿德勒股份有限公司(下称 DA公司)经营业绩同期比较稳步增长,公司国内企业全面调整的工作继续推进,公司合资组建的杜克普爱华贸易(上海)有限公司和杜克普爱华工业制造(上海)有限公司已经正常运行,公司国内部分经营业务亏损额同期比较继续下降。
上半年度,本公司贯彻实施“走出去”战略获得了一定数额的政府补助款项,同时,公司还将所拥有的部分金融资产通过证券市场变现,既补充了资金又增加了利润。
报告期内,公司营业总收入 123,855 万元,同比增长 16.62%;营业利润 2,888万元,同比增长 37.95%;实现净利润 1,239万元,其中 DA 公司营业收入 78,295万元,营业利润 4,015 万元,净利润 2,160 万元。
2007 年 1—6月,公司生产和销售的工业机分别为 38,179台和 43,444 台。报告期内公司出口创汇(不含 DA公司)3,371.88 万美元,与上年同期相比增长 16.61%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 毛利率
或分产 主营业务收入 主营业务成本 (%)
品
缝制及物
料传输设 1,026,801,618.75 747,250,767.59 27.23
备
出口贸易 126,179,028.56 121,503,909.91 3.71
影像材料 31,189,848.14 27,941,385.10 10.42
办公机械 14,931,702.76 13,000,942.38 12.93
其他 2,954,772.34 1,901,565.23 35.64
续上表:
分行业 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上
或分产 上年同期增减 上年同期增减 年同期增减
品 (%) (%) (%)
缝制及物
减少3.37个百
料传输设 19.38 25.17
分点
备
减少2.76个百
出口贸易 12.72 16.04
分点
减少3.96个百
影像材料 19.70 25.24
分点
增加3.83个百
办公机械 -51.06 -53.12
分点
减少3.44个百
其他 -58.16 -55.80
分点
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
境内 140,840,751.91 23.84
境外 1,061,216,218.64 15.10
3、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)
单位:元 币种:人民币
参股公司 占上市公司
公司名称 经营范围 净利润 贡献的投 净利润的比
资收益 重(%)
上海富士施 复印机生 60,853,115.54 10,182,631.17 58.01
乐有限公司 产及销售
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本期利润构成同比较大变化的原因系投资收益增加和公允价值变动增加净收益。
5、公司在经营中出现的问题、困难以及解决方案
报告期内,公司内部整合的进度未能达到预期目标,公司在国内的缝制企业亏损额虽有下降,但尚未消除,公司经营班子对照年初董事会确定的各项指标和任务,分析原因,突出重点,制订措施,明确责任,力求早日取得明显成效。
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金总额 553.76
募集资金总额 32,264
已累计使用募集资金总额 23,113.76
产生收 是否符 是否符
拟投入 是否 实际投入 合预计
承诺项目 变更 益情况 合计划
金额 项目 金额 收益
进度
收购 DA公司项目 20,096 否 15,072 4,274.7 是 是
利用德国 DA公司技
术建设电脑特种工 19,500 否 8,041.76 -208 是 是
业缝纫机项目
合计 39,596 / 23,113.76 4,066.7 / /
未达到计划进度和
预算收益的说明(分 -
具体项目)
变更原因及变更程
序说明(分具体项 -
目)
尚未使用的募集资 存放于指定的银行帐户
金用途及去向
(1)2005 年 7 月 1日,公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司完成了收购德国 DA公司股份的手续。当年度产生收益金额为人民币 461.63 万元,2006年度,DA 公司对本公司的净利润贡献达人民币 7,209.5万元,本报告期内,DA公司产生的收益金额为人民币 2,160万元。
(2)为生产高端技术含量的特种工业缝纫机,本公司与 DA公司分别以 70%及 30%比例共同出资组建杜克普工业制造(上海)有限公司,注册资本为 1,000万美元,计划分二步实施,2006 年 9月,双方按原定投资比例建立的注册资本为 100万美元的企业正式经营,2007 年4 月 19 日,五届六次董事会议审议通过,按原出资比例增资,增资完成后,合资企业的注册资本为 1,000万美元,其中本公司出资额为 700 万美元,DA 公司出资额为 300万美元。
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金使用情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金总额 553.76
募集资金总额 32,264
已累计使用募集资金总额 23,113.76
产生收 是否符 是否符
拟投入 是否 实际投入 合预计
承诺项目 变更 益情况 合计划
金额 项目 金额 收益
进度
收购 DA公司项目 20,096 否 15,072 4,274.7 是 是
利用德国 DA公司技
术建设电脑特种工 19,500 否 8,041.76 -208 是 是
业缝纫机项目
合计 39,596 / 23,113.76 4,066.7 / /
未达到计划进度和
预算收益的说明(分 -
具体项目)
变更原因及变更程
序说明(分具体项 -
目)
尚未使用的募集资 存放于指定的银行帐户
金用途及去向
(1)2005 年 7 月 1日,公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司完成了收购德国 DA公司股份的手续。当年度产生收益金额为人民币 461.63 万元,2006年度,DA 公司对本公司的净利润贡献达人民币 7,209.5万元,本报告期内,DA公司产生的收益金额为人民币 2,160万元。
(2)为生产高端技术含量的特种工业缝纫机,本公司与 DA公司分别以 70%及 30%比例共同出资组建杜克普工业制造(上海)有限公司,注册资本为 1,000万美元,计划分二步实施,2006 年 9月,双方按原定投资比例建立的注册资本为 100万美元的企业正式经营,2007 年4 月 19 日,五届六次董事会议审议通过,按原出资比例增资,增资完成后,合资企业的注册资本为 1,000万美元,其中本公司出资额为 700 万美元,DA 公司出资额为 300万美元。
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
| 关联企业名称 |营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|上工(欧洲)控股有限责任公| 163736.9| 6173.59| 140468.1|
|司 | | | |
|上海蝴蝶进出口有限公司 | 22853.37| 1170.75| 5687.90|
|上海申贝办公机械有限公司 | 41426.05| -351.12| 48424.30|
|上海富士施乐有限公司 | 274974.7| 11091.30| |
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘