☆经营分析☆ ◇港澳资讯600558 更新日期:2008-03-18◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|原材料(行业) | 162454.9| 20585.9| 12.67| 99.04|
|合计(行业) | 162454.9| 20585.9| 12.67| 99.04|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|焊条(产品) | 105848.9| 14718.6| 13.91| 64.53|
|焊丝(产品) | 52888.4| 5201.3| 9.83| 32.24|
|焊剂及其他(产品) | 3717.6| 666.0| 17.92| 2.27|
|合计(产品) | 162454.9| 20585.9| 12.67| 99.04|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国内销售(地区) | 145373.0|- |- | 88.62|
|国外销售(地区) | 17081.9|- |- | 10.41|
|合计(地区) | 162454.9|- |- | 99.04|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|原材料(行业) | 81830.7| 11447.4| 13.99| 96.97|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|焊条(产品) | 52636.6| 8214.8| 15.61| 62.38|
|焊丝(产品) | 29194.1| 3232.6| 11.07| 34.60|
|合计(产品) | 81830.7| 11447.4| 13.99| 96.97|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国内销售(地区) | 73397.8|- |- | 86.98|
|国外销售(地区) | 8432.9|- |- | 9.99|
|合计(地区) | 81830.7|- |- | 96.97|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|原材料(行业) | 132560.8| 20482.6| 15.45| 99.63|
|其中:关联交易(行业) | 439.8| 76.7| 17.45| 0.33|
|合计(行业) | 132560.8| 20482.6| 15.45| 99.63|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|焊条(产品) | 88501.8| 15618.0| 17.65| 66.52|
|焊丝(产品) | 41054.9| 4182.7| 10.19| 30.86|
|焊剂及其他(产品) | 3004.0| 681.9| 22.70| 2.26|
|其中:关联交易(产品) | 439.8| 76.7| 17.45| 0.33|
|合计(产品) | 132560.8| 20482.6| 15.45| 99.63|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国内销售(地区) | 119156.0|- |- | 89.56|
|国外销售(地区) | 13404.7|- |- | 10.07|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|金属制品业(行业) | 98867.6| 15536.8| 15.71| 99.02|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|焊条(产品) | 67963.5| 12177.4| 17.92| 68.07|
|焊丝(产品) | 30904.0| 3359.4| 10.87| 30.95|
|其中:关联交易(产品) | 336.6| 60.3| 17.92| 0.34|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述:
【2007年年报】
董事会报告
(一)管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况:
2007 年国家宏观调控力度进一步加大,各类原辅材料及能源价格不断上涨,焊接材料行业竞争日趋白热化,面对严峻的外部环境和经营形势,公司在董事会的正确领带下,紧密围绕“加快技术进步、强化结构调整、推进管理创新、促进企业和谐发展”的工作方针,扎实开展工作,坚持主营业务与资本市场运营同步运行,突出主业发展,加快创新步伐,实现了规模、产值、利润、技术进步与技术创新的四大突破,确保了公司全年目标任务的顺利完成。
报告期内公司实现营业收入 164,034 万元,比上年同比增长 23.29%;营业利润 8,818万元,比上年同比增长 27.55%;净利润 7,298 万元,比上年同比增长 42.41%,归属于母公司的净利润 6,756 万元,比上年同期(未按新准则调整)增长 68.92%,比上年同期(按新准则调整)增长 51.19%。报告期公司净利润较上年较大幅度增长的主要原因是投资收益增长较大。
2、公司主要供应商、客户情况:
公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 58,305 万元,占年度采购总额的比例为 40.70%;
公司向前 5名客户合计的销售额为 17,531 万元,占年度销售总额的比例为 10.79%。
二、对公司未来发展的展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局:
由于钢铁、机械制造等相关行业的迅猛发展,使得对焊接材料需求量持续走高,且对高附加值产品的需求量也逐年提升,整个焊接材料行业已经从过去的快速增长逐渐转向更加注重品种和品质的平稳增长。随着市场竞争的日益加剧,焊接材料行业已呈现出规模化、集团化的经营模式,国内一些企业通过低价手段蚕食市场的同时,正在加快产品结构调整步伐,而一些国际知名品牌也纷纷来华建厂,试图利用其技术优势和结构优势占领市场制高点,新一轮的结构调整和重新洗牌已经成为焊接材料行业面临的一个新课题。
2、未来公司的发展机遇:
目前我国经济增长根本上不会发生改变,钢铁、造船、机械制造等行业将成为国家经济发展的龙头,对焊接材料的需求量大,这将为焊接材料行业的发展带来新的机遇。同时,国家本轮经济调整是结构性调整为主,保护和促进先进企业的发展,公司拥有良好的发展基础,产品研发能力较强,融资功能健全,善于把握市场脉搏,在很大程度上能够化挑战为机遇。其次,从焊接材料行业竞争态势看,国外焊接材料生产企业虽然在技术和管理方面具有一定优势,但这些企业在国内的生产基地都有一个从建设到磨合再转化为本土化的过程,这必将为我们赢得宝贵的发展时间和空间,在竞争中赢得更多的主动权。
3、未来公司面临的挑战:
2008 年国家将继续加大宏观调控力度,实施稳健的财政政策和从紧的货币政策,严格控制信贷规模,企业资金相对从紧。随着人民币升值压力进一步加剧及美国次贷危机的影响,公司对外贸易将面临严峻的市场形势和政策风险,同时国内市场原辅材料价格震荡加剧,将给公司的经营决策带来更大的压力。国外优势企业大量涌入国内市场,在中、高端抢占市场,对国内企业形成严峻的竞争压力。在外资企业的冲击下,焊接材料产品更新换代的速度进一步加快,高技术含量产品所占的比重逐年增加,这些都对公司的生产经营工作带来了巨大的挑战。
4、新年度公司经营计划
在市场环境不发生较大变化的情况下,公司 2008 年度主要生产经营目标为:
(1)实现总产量:33.5 万吨
(2)实现总销量:35 万吨
(3)实现销售收入:211,300 万元
(4)实现利润总额:5,500 万元
为应对风险,确保全面各项经济指标和生产任务顺利完成,公司将以“落实科学发展观、以规模扩市场、以创新促调整、以管理创效益”为全年工作方针,狠抓生产经营管理。2008 年,公司将重点抓好以下工作:
(1)加快技术创新步伐,完善创新机制,培育以技术创新为主体的核心竞争力,强化技术中心对公司产品研发体系的方向性把握,进一步完善技术创新体系,建立多层次、多模式的技术创新结构。公司将加快品种焊接材料的研发速度,完善老产品的工艺性能,增强科研成果转换能力,确保新产品及时投放市场的同时巩固和扩展老产品现有的市场份额。
(2)各分子公司将进一步抓好现场定制管理工作,严格执行“7S”管理办法,狠抓节能降耗工作,提高原辅材料利用率,不断加强机物料管理,降低产品制造成本和能耗水平。公司要加强质量管理工作,完善质量管理文件,严格贯彻执行 2000 版ISO9001 质量体系标准,改进质量管理工作方式,强化质量事故追究制度,确保全年质量管理工作再上新台阶。
(3)2008 年公司要继续加大市场结构调整力度,充分调动营销资源,提高集团整体作战能力,规范公司市场布局和运作模式,完善公司“产地销”市场策略,实现公司营销公司的整体联动,提高市场服务水平和响应速度。在市场开拓方面不但要在广度上寻求更多客户,更要进一步了解和挖掘客户的深层次需求,拓展产品品种覆盖面,在提高传统市场占有率的同时加大区外市场拓展力度,通过价格跟进的方式,采取灵活的价格策略,确保市场稳定运行。公司还将继续加强国际市场的开拓力度,巩固和扩大传统海外市场的销售,强化对新开发市场的销售力度,确保海外市场的不断扩展,逐步将国际市场培育成公司新的利润增长点,积极改变传统海外市场营销模式,逐步寻找和培育当地代理商,通过“本土化”的营销战略来打开更广阔的市场空间。
(4)公司本部将充分发挥在物资采购中的核心作用,对整个公司物资采购进行统一指挥,实施集团化的物资采购方式,降低采购成本。增强对物资市场的预测和分析能力,踩准采购节奏,降低采购风险,充分依靠公司拥有的强大资金支付能力和议价能力,掌握采购主动性。在物资使用管理方面,要建立内部物资监控体系,逐步引进和建立现代物流管理体系,加强对外部物资供应、内部物资需求和库存水平分析,不断提高内部物资周转速度,缓解资金压力,降低运行成本和库存成本。
(5)2008 年公司财务工作将重点做好以下几方面:一是要充分发挥资金监审中心在资金调度、风险控制和财务管理等方面的核心作用,对全公司资金实行统一调度,实现公司内部资金融通,提高内部资金使用效率。二是要加强对包括各分子公司在内的公司经济运行情况的严格监管,降低经营风险。三是要加强财务工作动态管理,及时反馈经济运行过程中存在的问题和矛盾,为公司决策提供及时、准确的财务信息。四是要认真研究银行贷款利率问题,努力降低公司财务费用。五是要加强内部成本费用控制,减少管理费用开支,层层落实指标,严格按计划开支。
(6)板仓项目是公司“十一五”期间最重要的发展项目,在 2008年公司一是要加快项目建设进度,加快项目附属设施和附属工程建设,二是对生产设备和生产工艺做进一步论证和完善改进,做好产品的试生产和设备的调试,确保能按照工程设计如期投产运行。三是做好项目建设后机构设置和人员配置、运行模式、制度建设等方面的准备工作。
(7)随着公司产销规模、竞争能力不断提升,对公司的管理水平提出了新的要求,要进一步深化公司内部改革,完善公司内部管理机制,规范公司内部管理行为,按照科学、高效的原则,建立适合公司发展的管理机构和管理团队。要不断加强管理工作对公司科研、生产、市场的服务意识,突出人力资源管理对公司发展的基础性作用,建立内部竞争与市场优化配置相结合的用人机制。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
分产品
行业
原材料 1,624,548,951.99 1,418,690,343.55 12.67
合计 1,624,548,951.99 1,418,690,343.55 12.67
产品
焊条 1,058,489,249.43 911,303,533.45 13.91
焊丝 528,883,521.95 476,870,969.04 9.83
焊剂及 37,176,180.61 30,515,841.06 17.92
其他
合计 1,624,548,951.99 1,418,690,343.55 12.67
分行业或 营业收入比 营业成本比 营业利润率比
分产品 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减(%)
行业
原材料 22.55 26.58 减少2.78个百分点
合计 22.55 26.58 减少2.78个百分点
产品
焊条 19.60 25.04 减少3.74个百分点
焊丝 28.82 29.33 减少0.36个百分点
焊剂及 23.75 31.41 减少4.78个百分点
其他
合计 22.55 26.58 减少2.78个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内销售 1,453,729,551.59 22.00
国外销售 170,819,400.40 27.43
合计 1,624,548,951.99 22.55
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于 2001 年通过首次发行募集资金 32,390 万元,已累计使用 27,692.62 万元,其中本年度已使用 2,626.44 万元,尚未使用 4,697.38 万元。尚未使用募集资金存入银行。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益
药芯焊丝技 7,500 否 4,569.08
术改造项目
技术中心改 2,840 否 1,930.84
造项目
合计 10,340 / 6,499.92
承诺项目名称 产生收益情况 是否符合 是否符合
计划进度 预计收益
药芯焊丝技 是 是
术改造项目
技术中心改 是
造项目
合计 / /
1)、药芯焊丝技术改造项目
项目拟投入 7,500万元,实际投入 4,569.08万元,该项目的一期工程已于 2006 年全部竣工投产,二期工程已于 2007 年6月正式开工进行土建工程建设,截止报告期末已完成厂房修建工作,道路等附属设施也正在建设中,设备的安装工作也已基本准备就绪,预计 2008年6月可投入试生产。
2)、技术中心改造项目
项目拟投入 2,840万元,实际投入 1,930.84万元,该项目未达到设计进度的原因公司已在此前定期报告中披露,截止报告期末已完成该项目的厂房修建工作,但设备安装尚未开始。
报告期内,公司没有募集资金,上述项目为前次资金延续使用到本报告期内项目。公司募集资金承诺项目中的一万吨特种电焊条技术改造项目、自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目、投资设立上海大西洋焊接材料有限责任公司项目、补充企业流动资金项目均已完成,公司在此前的定期报告中已披露。
3、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于 2001 年通过首次发行募集资金 32,390 万元,已累计使用 27,692.62 万元,其中本年度已使用 2,626.44 万元,尚未使用 4,697.38 万元。尚未使用募集资金存入银行。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益
药芯焊丝技 7,500 否 4,569.08
术改造项目
技术中心改 2,840 否 1,930.84
造项目
合计 10,340 / 6,499.92
承诺项目名称 产生收益情况 是否符合 是否符合
计划进度 预计收益
药芯焊丝技 是 是
术改造项目
技术中心改 是
造项目
合计 / /
1)、药芯焊丝技术改造项目
项目拟投入 7,500万元,实际投入 4,569.08万元,该项目的一期工程已于 2006 年全部竣工投产,二期工程已于 2007 年6月正式开工进行土建工程建设,截止报告期末已完成厂房修建工作,道路等附属设施也正在建设中,设备的安装工作也已基本准备就绪,预计 2008年6月可投入试生产。
2)、技术中心改造项目
项目拟投入 2,840万元,实际投入 1,930.84万元,该项目未达到设计进度的原因公司已在此前定期报告中披露,截止报告期末已完成该项目的厂房修建工作,但设备安装尚未开始。
报告期内,公司没有募集资金,上述项目为前次资金延续使用到本报告期内项目。公司募集资金承诺项目中的一万吨特种电焊条技术改造项目、自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目、投资设立上海大西洋焊接材料有限责任公司项目、补充企业流动资金项目均已完成,公司在此前的定期报告中已披露。
3、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
经营情况评述:
【2007年半年报】
董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
今年上半年,公司坚持董事会年初确定的“加快技术进步、强化结构调整、推进管理创新,促进企业和谐发展”的工作方针,认清形势、因势导利,抓住机遇,更加突出科学发展、管理创新、结构调整这三大主题。
(一)报告期内公司经营情况
1、公司根据年初制定的工作方针,在生产经营过程中统筹协调,在动态调整中优化生产组织,实现生产的高效运转;集团化运作模式加强了公司的竞争力,使进货渠道和市场布局得到进一步优化,对市场变化能做出快速反应,提高了经营环节的效率和效益。
2、公司加快产品结构调整和市场结构调整的步伐,大力提高技术含量高、附加值高的产品的比重,以市场结构调整带动产品结构调整,提高了市场占有率,利润水平也得到相应增长。
3、焊丝公司和上海公司两大投资项目基本实现了规模生产,为公司主营业务的增长奠定了基础。
4、加快新型焊接材料基地项目的建设,目前已完成工程项目的设计,基础土建工程正在按计划进行,预计整个项目将于2008年竣工投产。
(二)报告期内公司业绩取得了较大幅度的提高,归属母公司的净利润与去年同期相比增长了103.65%,其主要原因是:
1、加快技术创新和结构调整,提高高附加值产品比重,优化市场销售结构;
2、经营规模增长,集团化运作优势凸显;
3、短期投资收益有较大幅度的增长。
(三)公司面临的问题和困难
由于国家宏观调控、原材料市场、行业市场以及自然天气等因素的不确定性,将对下半年公司经营形势有一定影响。国家降低出口退税率后,使国内焊接材料产品在国际国内市场的竞争也加剧,产品的赢利空间受到挤压;各种原材料成本上升,给物资采购工作也带来了一定难度。面对种种困难,公司将采取积极的措施,最大限度的化解生产经营中的各种不利因素,以确保全年生产经营目标的顺利完成。
截止报告期末,公司实现营业收入84,384.19万元,较去年同比增长25.90%,利润总额6,351.15万元,较去年同比增长94.15%,归属母公司的净利润4,281.22万元,较去年同比增长103.65%。
(二)公司主营业务及其经营状 况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
毛利
业或 营业收入 营业成本 率
分产 (%)
品
分行业
原材 818,307,144.12 703,832,661.74 13.99
料
分产品
焊条 526,365,861.19 444,217,660.67 15.61
焊丝 291,941,282.93 259,615,001.07 11.07
合计 818,307,144.12 703,832,661.74 13.99
分行
接上表:
业或 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分产 年同期增减(%) 年同期增减(%) 期增减(%)
品
分行业
原材 22.46 26.61 减少2.82个百分点
料
分产品
焊条 12.18 18.31 减少4.37个百分点
焊丝 46.71 43.89 增加1.74个百分点
合计 22.46 26.61 减少2.82个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内销售 733,977,965.36 20.41
国外销售 84,329,178.76 43.76
合计 818,307,144.12 22.46
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2001年通过首次发行募集资金32,390万元,已累计使用26,174.62万元,其中本年度已使用1,108.44万元,尚未使用6,215.38万元。尚未使用募集资金去向存入银行。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目名 是否变 实际投入金
拟投入金额 合计划 合预计
称 更项目 额
进度 收益
药芯焊丝技 7,500 否 3,801.36 是 是
术改造项目
技术中心改 2,840 否 1,180.56 是
造项目
合计 10,340 -- 4,981.92 -- --
1)、药芯焊丝技术改造项目
项目拟投入7,500万元,实际投入3,801.36万元,该项目的一期工程已于去年全部竣工投产,二期工程已于2007年6月正式开工进行土建工程建设,截止报告期末已完成部分设备的订购工作,土建工程也在紧张有序的进行之中。
2)、技术中心改造项目
项目拟投入2,840万元,实际投入1,180.56万元,该项目未达到设计进度的原因公司已在此前定期报告中披露。根据战略发展要求,目前公司已完成了该项目的方案设计及选址工作,该项目用地的拆迁及场平工作已于2007年5月完成,土建工程已于2007年6月全面展开。
报告期内公司没有募集资金,上述项目为前次资金延续使用到本报告期内项目。公司募集资金承诺项目中的一万吨特种特种电焊条技术改造项目、自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目、投资设立上海大西洋焊接材料有限公司项目、补充企业流动资金均已完成,公司在此前的定期报告中已披露。
3、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2001年通过首次发行募集资金32,390万元,已累计使用26,174.62万元,其中本年度已使用1,108.44万元,尚未使用6,215.38万元。尚未使用募集资金去向存入银行。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目名 是否变 实际投入金
拟投入金额 合计划 合预计
称 更项目 额
进度 收益
药芯焊丝技 7,500 否 3,801.36 是 是
术改造项目
技术中心改 2,840 否 1,180.56 是
造项目
合计 10,340 -- 4,981.92 -- --
1)、药芯焊丝技术改造项目
项目拟投入7,500万元,实际投入3,801.36万元,该项目的一期工程已于去年全部竣工投产,二期工程已于2007年6月正式开工进行土建工程建设,截止报告期末已完成部分设备的订购工作,土建工程也在紧张有序的进行之中。
2)、技术中心改造项目
项目拟投入2,840万元,实际投入1,180.56万元,该项目未达到设计进度的原因公司已在此前定期报告中披露。根据战略发展要求,目前公司已完成了该项目的方案设计及选址工作,该项目用地的拆迁及场平工作已于2007年5月完成,土建工程已于2007年6月全面展开。
报告期内公司没有募集资金,上述项目为前次资金延续使用到本报告期内项目。公司募集资金承诺项目中的一万吨特种特种电焊条技术改造项目、自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目、投资设立上海大西洋焊接材料有限公司项目、补充企业流动资金均已完成,公司在此前的定期报告中已披露。
3、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
| 关联企业名称 |营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|自贡大西洋焊丝制品有限公司| | 538.00| 23155.00|
|云南大西洋电焊条有限公司 | | 206.00| 8288.00|
|上海大西洋焊接材料有限责任| 41042.00| 1154.00| 39432.00|
|公司 | | | |
|深圳市大西洋焊接材料有限公| | 429.00| 8931.00|
|司 | | | |
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘