☆经营分析☆ ◇港澳资讯000519 更新日期:2008-04-28◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|缸套/活塞(行业) | 23454.8| 2895.1| 12.34| 100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|缸套/活塞(产品) | 23454.8| 2895.1| 12.34| 100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华北地区(地区) | 5099.2|- |- | 21.74|
|华东地区(地区) | 1932.0|- |- | 8.24|
|西南地区(地区) | 4346.1|- |- | 18.53|
|四川重庆(地区) | 4055.5|- |- | 17.29|
|出口(地区) | 1279.6|- |- | 5.46|
|维修(地区) | 6742.4|- |- | 28.75|
|合计(地区) | 23454.8|- |- | 100.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|普通机械制造业(缸套、活| 10536.5| 1336.4| 12.68| 93.65|
|塞)(产品) | | | | |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|东部地区(地区) | 4660.5|- |- | 41.42|
|西部地区(地区) | 5299.3|- |- | 47.10|
|出口(地区) | 576.7|- |- | 5.13|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|普通机械制造(行业) | 18230.1| 2812.3| 73.37| 92.36|
|网络通信(行业) | 315.2| 56.1|-21.99| 1.60|
|合计(行业) | 18545.3| 2868.4| 62.11| 93.96|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|普通机械制造(产品) | 18230.1| 2812.3| 73.37| 92.36|
|网络通信(产品) | 315.2| 56.1|-21.99| 1.60|
|合计(产品) | 18545.3| 2868.4| 62.11| 93.96|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华北地区(地区) | 4745.6|- |- | 24.04|
|华东地区(地区) | 1892.8|- |- | 9.59|
|西南地区(地区) | 6397.7|- |- | 32.41|
|四川重庆(地区) | 4233.8|- |- | 21.45|
|出口(地区) | 960.3|- |- | 4.87|
|湖南地区(地区) | 315.2|- |- | 1.60|
|合计(地区) | 18545.3|- |- | 93.96|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|其他通用零部件制造业(7-9| 4181.0| 585.4| 14.00| 29.75|
|月)(行业) | | | | |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|缸套、活塞(7-9月)(产品) | 4181.0| 585.4| 14.00| 29.75|
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【2.经营投资】
经营情况评述:
【2007年年报】
报告期内总体经营情况
报告期内,原材料和能源价格持续上涨,国家货币政策进一步紧缩,环保排放要求不断提高,导致企业成本不断上升;国际竞争对手加速进入中国市场,中国市场国际化趋势加剧,导致市场竞争更加激烈;主机厂纷纷将成本向零部件企业转移,零部件企业承受更大的经营压力。
报告期内,公司在资本经营和生产经营等方面均取得良好成绩。在资本运营方面:公司开展了“上市公司专项治理”工作,建立健全内控制度,不断完善公司法人治理结构,使公司治理水平上了一个新台阶;稳步推进公司发展战略,成功收购山东缸套厂,迈出了主业扩张的第一步,银动商贸公司实现了当年成立当年盈利良好局面。在生产经营方面:面对激烈的市场竞争环境,公司紧紧围绕“一个坚持、两个提升、三件大事”经营思路,积极推进产品结构调整以适应国家排放法规和市场需求的变化,保持销量稳步增长;坚持走提升管理提升效益之路,公司在产能提升、技术升级、材料优化、集中采购、精益管理等方面取得了长足进步,各项经营指标比去年同期均有不同程度的改善。2007 年公司实现主营业务收入 2.3 亿元,比上年同期增长 19%;营业利润 1620 万元,比上年同期增长 162%;净利润1045 万元,比上年同期下调 -62 % 。
通过两年多的运营,公司已实现发展战略规划的第一阶段目标,进入由规模导向阶段向效益导向阶段的转变时期,并为明年转向第二阶段的战略目标实施做好了准备。
1) 公司主营业务范围
报告期内公司的主营业务范围为:各型内燃机气缸套、铝活塞的生产销售。
2) 公司主营业务经营状况
a) 营业务分行业构成情况:
分行业或分
营业收入 营业成本 营业利润率(%)
产品
缸套/活塞 23,454.77 20,559.65 12.34%
合计 23,454.77 20,559.65 12.34%
接上表:
营业利润率
分行业或分 营业收入比 营业成本比 比上年增减
产品 上年增减(%) 上年增减(%) (%)
缸套/活塞 18.83% 23.89% -1.84%
合计 18.83% 23.89% -1.84%
分析:本年度合并报表营业利润 1045 万元。母公司营业利润 928 万元。合并报表与去年对比营业利润增加 4226 万元;本部与去年对比营业利润增加 3897 万元,主营收入增加 407 万,主营成本增加
804 万元,毛利额减少26 万元;营销费用增加 571 万元,管理费用减少 831 万元,财务费用减少 10
万元。
b) 主营业务分地区构成情况 单位:万元
销售地区 2007 年主 2006 年主 营业收入比
营业收入 营业收入 上年增长比例
华北地区 5,099.22 4745.63 7.45%
华东地区 1,932.04 1892.77 2.07%
西南地区 4,346.08 6397.68 -32.07%
四川重庆 4,055.51 4233.75 -4.21%
出口 1,279.57 960.31 33.25%
维修 6,742.35
湖南 315.18 -100.00%
合计 23,454.77 18545.32 26.47%
对公司未来发展的展望
公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司主要产品为内燃机关键零部件缸套、活塞,广泛应用于各种汽车、摩托车、农用机械、工程机械、船舶、坦克等动力机械,归属汽车零部件行业
国家 “十一五”规划提出了“使我国汽配工业从生产大国迈向世界强国行列”的战略目标,内燃机行业在节能、环保、安全的产业政策指导下,在新产品的开发、产品结构的调整等方面均取得较快发展。
报告期内公司投资情况
1) 报告期内,无募集资金投资项目。
2) 报告期内,非募集资金投资项目情况
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
实施产品升
级改选项目 2,981.00 报告期内投入2568 万元 实现新增销售
收入4883 万元
合计 2,981.00 -
投资情况说明:
报告期内公司投资情况
1) 报告期内,无募集资金投资项目。
2) 报告期内,非募集资金投资项目情况
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
实施产品升
级改选项目 2,981.00 报告期内投入2568 万元 实现新增销售
收入4883 万元
合计 2,981.00 -
经营情况评述:
【2007年半年报】
董事会报告
一.管理层对公司经营情况的讨论与分析
1、报告期主营范围及总体经营情况
公司属内燃机配件行业,主营业务范围为:各型内燃机的关键基础件——气缸套、铝活塞的生产、销售。较上年同期比,由于华天网通公司的转让,公司主营范围减少了网络通信设备销售。
报告期内,公司围绕“一个坚持、两个提升、三件大事”经营思路为指导,走提升管理提升效益之路;面对有色材料大幅度上涨、主机市场装机量减产萎缩等其他不利因素影响,通过经营班子的不懈努力,公司在产能提升、结构调整、技术升级、材料优化、集中采购、精益管理等方面取得了长足进步,各项经营指标比去年同期均有不同程度的改善。
报告期间内,实现营业收入11250.39万元,较去年同期上升4.47%;营业利润380.25万元,较去年同期上升176.97%;实现净利润379.81万元,较去年同期下降了85.31%。上半年主营收入和主营利润增长的主要原因为:一是公司实现营销模式创新,不断地开拓和整合市场,维修客户市场增长较快;二是以“TS16949” 质量管理体系为纲,持续改进,产品质量进一步提高,综合废品率进一步下降;三是新产品开发和产品结构调整取得较大进展,高附加值产品有所增加;四是强化成本内控管理,技术降成本、原材料集中采购降成本等措施初见成效,盈利能力进一步增强。净利润减少的主要原因是,上年净利润包含了土地处置收益,本期净利润没包含相对减少。
2、 报告期内,公司主营业务按产品、地区构成
(1)产品构成 单位:(人民币)元
行业(产品) 营业收入 营业成本 毛利率(%)
普通机械制造业(缸 105,364,954.73 92,000,881.12 12.68
套、活塞)
接上表:
行业(产品) 主营业务收入 主营业务成本比 毛利率比上年
比上年同期增 上年同期增减( 同期增减(%)
减(%) %)
普通机械制造业(缸 10.24 9.14 上升0.87个百
套、活塞) 分点
注:缸套、活塞营业收入占营业总收入的93.65%。
(2)地区构成
地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年增减(%)
东部地区 46,604,722.47 24.85
西部地区 52,993,456.13 0.22
出口 5,766,776.13 7.40
3、报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化,公司的利润构成发生较大变化。
公司于2006年12月出售了控股子公司湖南华天网络通信设备有限公司,华天网通不再纳入公司合并范围,本报告期无网络通信设备销售,因此主营业务结构与上期发生较大变化。
4、报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务。
报告期内,转让长沙力元新材料股份有限公司获得的投资收益6,819,006.29元确认为当期股权转让投资收益,占公司当期净利润的179.54%。
5、来源于单个参股公司的投资收益占公司净利润影响达到10%及以上的公司情况
报告期内公司从参股28.24%的湖南华天铝业有限公司获得的投资收益137,072.84元,占公司当期净利润的3.61%。
湖南华天铝业有限公司经营范围:生产镜面铝卷电、镜面铝复合板、涂装铝复合板、铝天花板等装饰材料及产品自销。报告期内,湖南华天铝业有限公司实现营业收入39,941,769.23元,净利润485,385.41元。
6、公司经营中存在的问题与困难及其解决方案
⑴、目前面临的主要问题和困难:
a、原材料价格持续攀升并居高不下,对今年经营目标任务的完成构成巨大挑战,虽镍价有所回落,但生铁、铁合金等资源性材料价格仍不断走高。
b、市场激烈竞争的环境依然未得到改善,原材料涨价得不到消化,客户对产品降价和付款条件的要求还在逐年提高。
c、经济运行质量有待进一步提高,目前虽产品结构得到一定程度调整,但盈利能力仍不强,增值幅度小,资金运营的效率有待提高。
⑵、解决方案
a、做好各产品边际贡献分析,进一步加大产品结构调整的力度,特别是新增产品和客户的选择,注重效益导向。
b、密切关注原材料价格走向,根据镍、铝锭、生铁等主材价格行情变化适时,有效实施材料选用及配方优化和逢低集中采购等措施,尽可能减轻原材料涨价带来的压力。
c、进一步注重内部挖潜,通过技术进步和精益生产的有效推行,有效降低生产成本。
d、更好地发挥预算控制作用,盘活有效资源,特别是提高流动资金的运营效率,加速资金流动周转。
三. 报告期内投资情况
(一)募集资金投资情况
报告期内,公司无募集资金投资项目。
(二)非募集资金投资项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目
投资情况说明:
报告期内投资情况
(一)募集资金投资情况
报告期内,公司无募集资金投资项目。
(二)非募集资金投资项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
| 关联企业名称 |营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
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|湖南华天铝业有限公司 | 3994.18| 48.54| |
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