☆经营分析☆   ◇港澳资讯200761   更新日期:2008-04-26◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称          |营业收入  |营业利润  |毛利率|占主营业务  |
|                   |(万元)    |(万元)    | (%)  |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|钢压延加工业(行业)      | 3135159.7|  496117.7| 15.82|      100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|钢板(产品)              | 2745107.3|  473423.2| 17.25|       87.56|
|钢坯(产品)              |    8122.2|    1801.3| 22.18|        0.26|
|其他(产品)              |  381930.1|   20893.2|  5.47|       12.18|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|东北(地区)              | 1212106.7|-         |-     |       38.66|
|华北(地区)              |  459158.0|-         |-     |       14.65|
|华东(地区)              |  944372.4|-         |-     |       30.12|
|西北(地区)              |   18888.7|-         |-     |        0.60|
|西南(地区)              |     185.1|-         |-     |        0.01|
|中南(地区)              |   89119.5|-         |-     |        2.84|
|出口(地区)              |  411329.4|-         |-     |       13.12|
|合计(地区)              | 3135159.7|-         |-     |      100.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称          |营业收入  |营业利润  |毛利率|占主营业务  |
|                   |(万元)    |(万元)    | (%)  |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|钢加工压延业(行业)      | 1606461.6|  217273.0| 13.52|      100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|热轧板坯类(产品)        | 1062862.8|  209423.3| 19.70|       66.16|
|冷轧板坯类(产品)        |  267131.3|   18552.2|  6.94|       16.63|
|特钢类(产品)            |  103185.3|  -17080.7|-16.55|        6.42|
|焦化类制品(产品)        |   25552.6|    5430.8| 21.25|        1.59|
|其他副产品(产品)        |  147729.7|     947.4|  0.64|        9.20|
|合计(产品)              | 1606461.6|  217273.0| 13.52|      100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|出口(地区)              |  182332.5|-         |-     |       11.35|
|东北(地区)              |  638582.1|-         |-     |       39.75|
|华北(地区)              |  183121.3|-         |-     |       11.40|
|华东(地区)              |  494455.9|-         |-     |       30.78|
|华南(地区)              |  100311.2|-         |-     |        6.24|
|西北(地区)              |    7578.9|-         |-     |        0.47|
|西南(地区)              |      79.7|-         |-     |        0.01|
|合计(地区)              | 1606461.6|-         |-     |      100.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称          |营业收入  |营业利润  |毛利率|占主营业务  |
|                   |(万元)    |(万元)    | (%)  |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|冶金钢铁行业(行业)      | 2469145.8|  300329.5|100.00|       92.44|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|钢板(产品)              | 2016339.8|  276359.1| 92.53|       75.48|
|钢坯(产品)              |  109330.6|    7788.2|  2.50|        4.09|
|钢水(产品)              |  222851.9|   15668.3|  5.03|        8.34|
|废次材(产品)            |    6121.7|     551.5|  0.18|        0.23|
|其他(产品)              |  114501.9|     -37.7| -0.24|        4.29|
|合计(产品)              | 2469145.8|  300329.5|100.00|       92.44|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|东北地区(地区)          |  660259.8|-         |-     |       24.72|
|华北地区(地区)          |  452678.6|-         |-     |       16.95|
|华东地区(地区)          |  811583.9|-         |-     |       30.38|
|西北地区(地区)          |    3657.9|-         |-     |        0.14|
|西南地区(地区)          |     147.6|-         |-     |        0.01|
|中南地区(地区)          |  144739.5|-         |-     |        5.42|
|出口(地区)              |  396078.5|-         |-     |       14.83|
|合计(地区)              | 2469145.8|-         |-     |       92.44|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称          |营业收入  |营业利润  |毛利率|占主营业务  |
|                   |(万元)    |(万元)    | (%)  |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|钢压延加工业(行业)      | 1701643.1|  191642.9| 11.26|      100.00|
|其中:关联交易金额(行业)|  755349.8|  105546.8| 13.97|       44.39|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|钢水(产品)              |  222851.9|   15668.3|  7.03|       13.10|
|连铸坯(产品)            |   80547.9|     752.3|  0.93|        4.73|
|热板(产品)              | 1124659.2|  165366.5| 14.70|       66.09|
|冷板(产品)              |  218079.2|   13195.0|  6.05|       12.82|
|其中:关联交易金额(产品)|  683047.3|   70351.8| 10.30|       40.14|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述:
 【2007年年报】
    报告期内公司经营情况的回顾
    (1)、2007年,公司坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕建设学习型、创新型、资源节约型、环境友好型和充满生机与活力的和谐型企业,团结带领广大职工群众,顽强拼搏,努力奋战,面对复杂多变的市场形势,坚持以经济效益为中心,及时调整生产经营策略,克服了特大雪灾、原燃料紧张、生产与改造相互干扰等严重困难,取得了发展的新成绩。主要包括以下几个方面:
    产品和用户结构调整取得显著成效。以研发和生产"双高"产品为核心,大力推进产品和用户结构调整,发展方式取得了重大转变,销售取得了突破性进展。集装箱钢在全国名牌产品评选中,被评为中国名牌产品,实现了公司"中国名牌产品"零的突破。
    公司管理基础工作得到进一步夯实。坚持以信息化带动工业化,加速推进ERP工程建设。生产管理以物料、能源介质平衡为中心,以组织高附加值产品生产,强化基础管理和计划管理,合理安排改造工程生产过渡、重点工序年修等,使生产管理向科学管理、精细管理迈进。财务管理以资金管理为核心,推进会计一级核算,推行采购结算扁平化、资金管理网络化,加快资金周转速度和资金使用效率。深入开展对标挖潜,主要工序成本不断下降。设备管理以"零故障、零影响"为目标,强化责任落实与考核。
    安全生产迈上新台阶。按照管理体系持续改进的要求,职业健康安全管理体系在严格内外审的基础上通过了认证,并得到有效运行。不断规范和强化各项基础工作。全年实现了重大人身、重大设备、重大火灾事故"三为零"目标。
    循环经济发展不断深入。按照全面、协调、可持续发展的要求,深度拓展循环经济领域,做好节能减排工作。认真编制公司"十一五"能源规划,并组织贯彻实施。通过对标挖潜、重点攻关,全年共实施19 项重点节能改造项目,年创效益2981万元。公司考核的40项主要工序能耗指标中,有33项完成了考核计划。加速环保项目建设。本着环保建设"三同时"的原则,全年共投入3亿多元,继续加大了对重点污染源的治理工作。
    企业改革力度进一步加大。在钢铁主业整体上市基础上,进一步理顺和完善公司的治理结构。按照优化企业组织架构,推行扁平化管理的原则,依据上市公司规范运作的要求,经过多次反复论证,完成了公司管理机构的人员、机构和业务的全面整合,收到显著效果。
    报告期内,公司钢产量706万吨,同比增长1.00%;热轧板产量672万吨,同比增长10.53%。全年实现主营业务收入313.52亿元,比上年增长17.00%,营业利润21.30亿元,比上年增长4.34%;净利润16.99亿元,比上年增长4.49%。
    (2)、主营业务及经营状况
    公司属于冶金企业,主营业务的范围是钢铁冶炼及压延加工。报告期内,公司产品未发生重大变化。主营业务及其结构、主营业务盈利能力、产品市场情况、资产及利润构成以及现金流量构成情况如下:
    A、主营业务分行业、产品情况表:
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
   分行业                                 营业利    
  或分产品    营业收入      营业成本      润率     
                                         (%)   
 钢压延加工业 3,135,159.65  2,639,042.00   15.82% 
                   主营业务分产品情况
    钢板      2,745,107.34  2,271,684.10  17.25%  
    钢坯      8,122.17      6,320.92      22.18%  
    其他      381,930.14    361,036.98     5.47% 
接上表:
分行业        营业收入      营业成本    营业利润率比
  或分产      比上年增      比上年增    上年增减(%)
     品       减(%)         减(%)

    钢压延加工业  17.37%   11.21%         41.63%
                         主营业务分产品情况
    钢板          30.84%    24.35%         33.41%
    钢坯         -92.57%    -93.78%         211.52%
    其他         62.70%      55.80%        324.03%
    B、公司主要产品按地区分布的主营业务收入、利润构成情况:
地区         主营业务收入 占主营业务 主营业务利润 占主营业务
                           收入比例                 利润比例
东北         1,212,106.66 38.66%       171,887.48   34.65%
华北         459,157.95   14.65%       76,965.74    15.51%
华东         944,372.37   30.12%       158,084.06   31.86%
西北         18,888.71    0.60%        3,302.76     0.67%
西南         185.06       0.01%        32.36        0.01%
中南         89,119.46    2.84%        13,922.78    2.81%
出口         411,329.43   13.12%       71,922.46    14.50%
合计         3,135,159.65 100.00%      496,117.65   100.00%
    C、主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
地区         营业收入     营业收入比上年增减(%)
东北         1,212,106.66 36.73%
华北         459,157.95   -7.82%
华东         944,372.37   5.35%
西北         18,888.71    416.38%
西南         185.06       25.40%
中南         89,119.46    -46.17%
出口         411,329.43   3.85%
合计         3,135,159.65 10.14%
    2、对公司未来发展的展望
    (1)、公司面临的机遇与挑战
    从外部环境看,国际钢材市场需求持续走强,国内主要用钢行业均保持较高速度增长,为钢材消费增长奠定了基础。同时,国家继续实施宏观调控政策,加大淘汰落后产能,为公司这样的大企业提供了良好的发展机遇和政策支持。从内部环境看,经过近年来的快速发展,公司的抗风险能力、适应市场变化的能力都有了明显提高,主体技术装备达到世界领先水平,已经形成了以家电板、汽车板、集装箱板、管线用钢为核心的"双高"产品体系,开发建立了生产高端产品的直供用户群体,公司整体运作进一步向规范化迈进。同时,干部职工队伍素质显著提高,形成了加速建设精品板材基地和具有国际竞争力现代化企业的强烈共识。这些,都是我们迎接挑战,加速发展的有力保障。
    (2)、公司2008年生产经营总目标是:
    全面落实科学发展观,以经济效益为中心,着力转变发展方式,加速推进产品结构调整,增强自主创新能力,扎实推进"五型"企业建设。坚持自主创新,强力推进以高质量、高附加值产品为重点的新产品研发与生产,坚持效益最大化,把握市场动态,坚持技术进步,确保重点技改工程高质量、高水平如期建成并达产达效;坚持可持续发展,强力推进循环经济,节能减排重点指标达到国内先进水平;坚持改革创新,优化组织结构,夯实管理基础,实现安全生产"三为零"。按照上述目标,2008年重点要做好以下几方面工作:
    以市场为导向,科学组织生产
    强化自主创新,优化产品和用户结构
    全力推进重点工程建设,优质高速完成计划项目
    大力发展循环经济,实现节能减排目标
    筑牢安全第一思想,严格落实各项措施
    深化公司内部改革,加速体制机制创新
    (3)、资金需求及使用计划、资金来源情况
    2008年度,公司资金支出主要为经营活动现金流出,预计支出300亿元。工程项目预计支出30亿元,主要用于1#高炉改造、焦炉易地改造等。
    公司资金主要来源是当年经营活动产生的现金流入以及银行借款。
    (4)、公司面临主要的风险因素及对策
    市场价格波动的风险:虽然目前钢材市场处于上涨趋势,但是由于市场竞争激烈,钢材市场价格存在波动的风险。
    上游原材料市场价格波动的风险:相对于钢铁行业下游产品的上涨趋势,上游原材料市场价格存在上涨的风险,特别是随着国外铁矿石价格的上涨,这些必将存在影响原材料市场价格波动的风险。
    面对以上风险,公司通过强化内部管理,提高产品质量,保证市场份额,扩大销售范围。同时调整公司产品结构,提高"双高"产品的产量,提高产品的品种规格,确保在今年的钢材市场环境下,增加公司的效益增长点。继续实施标准成本控制,进一步抓好工序成本,继续推广集中招标采购,降低采购成本,使公司形成成本优势,提高公司的市场竞争能力。
    (5)、公司投资情况
    A、公司控股子公司情况
    被投资单位 注册地址 法定代表人 经营范围 注册     资本 持股       % 与公司    关系 是否        合并
    厦门本钢钢铁 销售有限公司 厦门 柏宇 金属材料、钢材、生铁、机电产品、五金交电、电子产品批发零售。 50万元 100 子公司 合并
    天津本钢钢铁 贸易有限公司 天津 张禹 钢材、生铁、化工原料及产品(危险化学品、易制毒品除外)、建筑材料、矿产品销售 300万元 100 子公司 合并
    无锡本钢钢铁 销售有限公司 无锡 庞宗华  金属材料、化工原料及产品(不含危险品)、普通机械及配件、电器机械及器材、五金交电的销售 100万元 100 子公司 合并
    南京本钢物资 有限公司 南京 庞宗华  建材、化工产品、(不含危险品)、五金交电、(不含助力车),电子产品,热卷轧板、冷轧板、生铁销售;金属材料加工 115万元 100 子公司 合并
    烟台本钢钢铁 销售有限公司 烟台 汪澎 批发、零售、建筑材料、耐火材料、钢材、化工产品(不含危险品) 50万元 100 子公司 合并
    哈尔滨本钢钢铁销售有限公司 哈尔滨 张国明 金属材料、建筑材料、五金交电(不含无线话筒设备),机电产品、家用电器 50万元 100 子公司 合并
    长春本钢钢铁 销售有限公司 长春 李志超 经销钢材、生铁、电器机械及器材、普通机械、建筑材料 50万元 100 子公司 合并
    B、报告期内,公司非募集资金使用情况如下:
    2007年,公司共完成技术改造投资315725万元。
    ①、4#LF炉精炼工程:计划总投资5006万元,2006年开工。2007年发生额为2887万元,2007年末累计完成投资4572万元。2007年完工。
    ②、6#、7#焦炉干熄焦工程:计划投资13713万元,2005年开工。2007年发生额8390万元,2007年末累计完成投资11255万元。2007年完工。
    ③、特钢800/650大型轧机改造工程:计划投资67743万元,2005年开工。2007年发生额为45191万元,2007年末累计完成投资67474万元。2007年完工。
    ④、超薄冷轧板改造工程:计划投资112619万元,2006年开工。2007年末累计完成投资80518万元。预计2008年完工。
    ⑤、淘汰落后高炉易地改造(8#高炉)工程:计划投资217258万元,2006年开工。2007年末累计完成投资92316万元。预计2008年完工。
    ⑥、炼铁料场环境整治工程:计划投资73316万元,2005年开工。2007年末累计完成投资32473万元,预计2008年完工。
    ⑦、信息化工程:计划投资12000万元,2005年开工。2007年发生额1664万元,2007年末累计完成投资4989万元。预计2009年完工。
    ⑧、180吨转炉工程:计划总投资150000万元,2003年开工。2007年发生额为12797万元,2007年末累计完成投资41346万元,(其中:在建工程转固定资产为93096万元),预计2008年完工。
    ⑨、后续改造工程:计划总投资21093万元,2003年开工。2007年发生额为2244万元,2007年末累计完成投资19749万元。预计2008年完工。
    ⑩、淘汰落后焦炉易地改造(8#9#焦炉)工程:计划投资130299万元,2006年开工。2007年末累计完成投资14149万元。预计2009年完工。
    ○11板坯连铸机改造工程:计划投资150000万元,2007年开工。2007年末累计完成投资12914万元。预计2009年竣工。
    ○12转炉系统节能环保改造工程:计划投资81154万元,2007年开工。2007年末累计完成投资2241万元,预计2009年完工。
    热轧1700轧线工序完善工程:计划投资18880万元,2007年开工。2007年末累计完成投资10097万元,预计2008年完工。    
    (6)、北京天华中兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

投资情况说明:
公司投资情况
    A、公司控股子公司情况
    被投资单位 注册地址 法定代表人 经营范围 注册     资本 持股       % 与公司    关系 是否        合并
    厦门本钢钢铁 销售有限公司 厦门 柏宇 金属材料、钢材、生铁、机电产品、五金交电、电子产品批发零售。 50万元 100 子公司 合并
    天津本钢钢铁 贸易有限公司 天津 张禹 钢材、生铁、化工原料及产品(危险化学品、易制毒品除外)、建筑材料、矿产品销售 300万元 100 子公司 合并
    无锡本钢钢铁 销售有限公司 无锡 庞宗华  金属材料、化工原料及产品(不含危险品)、普通机械及配件、电器机械及器材、五金交电的销售 100万元 100 子公司 合并
    南京本钢物资 有限公司 南京 庞宗华  建材、化工产品、(不含危险品)、五金交电、(不含助力车),电子产品,热卷轧板、冷轧板、生铁销售;金属材料加工 115万元 100 子公司 合并
    烟台本钢钢铁 销售有限公司 烟台 汪澎 批发、零售、建筑材料、耐火材料、钢材、化工产品(不含危险品) 50万元 100 子公司 合并
    哈尔滨本钢钢铁销售有限公司 哈尔滨 张国明 金属材料、建筑材料、五金交电(不含无线话筒设备),机电产品、家用电器 50万元 100 子公司 合并
    长春本钢钢铁 销售有限公司 长春 李志超 经销钢材、生铁、电器机械及器材、普通机械、建筑材料 50万元 100 子公司 合并
    B、报告期内,公司非募集资金使用情况如下:
    2007年,公司共完成技术改造投资315725万元。
    ①、4#LF炉精炼工程:计划总投资5006万元,2006年开工。2007年发生额为2887万元,2007年末累计完成投资4572万元。2007年完工。
    ②、6#、7#焦炉干熄焦工程:计划投资13713万元,2005年开工。2007年发生额8390万元,2007年末累计完成投资11255万元。2007年完工。
    ③、特钢800/650大型轧机改造工程:计划投资67743万元,2005年开工。2007年发生额为45191万元,2007年末累计完成投资67474万元。2007年完工。
    ④、超薄冷轧板改造工程:计划投资112619万元,2006年开工。2007年末累计完成投资80518万元。预计2008年完工。
    ⑤、淘汰落后高炉易地改造(8#高炉)工程:计划投资217258万元,2006年开工。2007年末累计完成投资92316万元。预计2008年完工。
    ⑥、炼铁料场环境整治工程:计划投资73316万元,2005年开工。2007年末累计完成投资32473万元,预计2008年完工。
    ⑦、信息化工程:计划投资12000万元,2005年开工。2007年发生额1664万元,2007年末累计完成投资4989万元。预计2009年完工。
    ⑧、180吨转炉工程:计划总投资150000万元,2003年开工。2007年发生额为12797万元,2007年末累计完成投资41346万元,(其中:在建工程转固定资产为93096万元),预计2008年完工。
    ⑨、后续改造工程:计划总投资21093万元,2003年开工。2007年发生额为2244万元,2007年末累计完成投资19749万元。预计2008年完工。
    ⑩、淘汰落后焦炉易地改造(8#9#焦炉)工程:计划投资130299万元,2006年开工。2007年末累计完成投资14149万元。预计2009年完工。
    ○11板坯连铸机改造工程:计划投资150000万元,2007年开工。2007年末累计完成投资12914万元。预计2009年竣工。
    ○12转炉系统节能环保改造工程:计划投资81154万元,2007年开工。2007年末累计完成投资2241万元,预计2009年完工。
    热轧1700轧线工序完善工程:计划投资18880万元,2007年开工。2007年末累计完成投资10097万元,预计2008年完工。    
    (6)、北京天华中兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。


经营情况评述:
【2007年半年报】
   1、讨论与分析 
   2007 年上半年,公司坚持以科学发展观为统领,扎实贯彻年初确定的生产经营工作方针,加快产品和用户结构调整,加速重点工程建设,积极推进自主创新,努力转变经济增长方式,在广大职工群众的顽强拼搏下,克服了原燃材料价格上涨、市场不确定因素增多和特大暴雪对生产造成的影响,实现了良好开局,为完成全年生产经营目标奠定了坚实的基础。 
   报告期内,共生产钢369 万吨,同比增长5.13%;热轧板351 万吨,同比增长56.7%;,由于去年公司实现整体上市,产品结构和种类也随之发生变化。实现生铁产量375万吨,冷轧板70万吨,特钢产品25万吨,焦化类产品10万吨。由于生产流程加长,生产规模的扩大,本报告期的营业收入和营业成本都有较大幅度的增长,总体毛利率较去年同期增长7.39个百分点。 
   2、报告期经营情况 
   A、主营业务分产品情况表 
   单位:人民币元 
 产 品        主营业务收入       主营业务成本      毛利率﹪  
 热轧板坯类  10,628,628,055.29   8,534,394,877.34     19.70        
 冷轧板坯类  2,671,312,633.37    2,485,790,247.70    6.94 
 特钢类      1,031,853,273.53    1,202,659,967.93    -16.55 
 焦化类制品  255,525,542.51      201,217,590.57      21.25 
 其他副产品  1,477,296,815.08    1,467,823,177.69    0.64 
 合计        16,064,616,319.78   13,891,885,861.23    13.52        
接上表:
             主营业务收   主营业务成   毛利率比 
产 品        入比上年增   本比上年增   上年增减 
             减(%)      减(%)        (%) 
热轧板坯类   11.91         -4.64      241.49 
冷轧板坯类  
特钢类      
焦化类制品       
其他副产品   
合计         67.38        53.50       137.03 
  B、主营业务分地区情况 
  单位:人民币元 
  地区     主营业务收入       主营业务收入比上年同期增减(%) 
  出口     1,823,325,317.88   75.47 
  东北     6,385,821,143.26   18.54 
  华北     1,831,212,973.91   48.67 
  华东     4,944,558,885.45   205.60 
  华南     1,003,112,038.61 
  西北     75,789,235.99      4,562.55 
  西南     796,724.68 
  合计     16,064,616,319.78 
C、报告期投资情况 
     募集资金使用情况: 
     前次募集资金2006 年全部使用完毕,2006 年报已作披露。 
     非募集资金使用情况: 
     2007 年上半年,公司共完成技术改造投资89357 万元。 
     (1)、超薄冷轧板改造工程:计划投资112619 万元,2006 年开工。2007 年上半年发生额为25735 万元,2007 年6 月末累计完成投资41695 万元。预计2007 年完工。 
     (2 )、淘汰落后高炉易地改造工程:计划投资217258 万元,2006 年开工。2007 年上半年发生额为22843万元,2007 年6 月末累计完成投资36671 万元。预计2008 年完工。 
     (3)、炼铁料场环境整治工程:计划投资73316 万元,2005 年开工。2007 年上半年发生额为3125 万元,2007 年6 月末累计完成投资18075 万元(其中:在建工程转固定资产4876 万元)。预计2008 年完工。 
     (4 )、特钢800/650 大型轧机改造工程:计划投资67743 万元,2005 年开工。2007 年上半年发生额为13411 万元,2007 年6 月末累计完成投资35694 万元。预计2007 年完工。 
     (5)、6、7#焦炉干熄焦工程:计划投资13713 万元,2005 年开工。2007 年上半年发生额为4146 万元,2007 年6 月末累计完成投资7011 万元。预计2007 年完工。 
     (6)、特钢炼钢车间改造工程:计划投资6500 万元,2005 年开工。2007 年上半年发生额为1226 万元,2007 年6 月末累计完成投资1226 万元(其中:在建工程转固定资产6080 万元)。预计2007 年完工。 
     (7)、180 吨转炉工程:计划总投资39074 万元,2005 年开工。2007 年上半年发生额为3722 万元,2007 年6 月末累计完成投资32272 万元。预计2007 年完工。 
     (8)、4#LF 炉精炼工程:计划总投资5006 万元,2006 年开工。2007 年上半年发生额为1478 万元,2007 年6 月末累计完成投资4275 万元。预计2007 年完工。

投资情况说明:
报告期投资情况 
     募集资金使用情况: 
     前次募集资金2006 年全部使用完毕,2006 年报已作披露。 
     非募集资金使用情况: 
     2007 年上半年,公司共完成技术改造投资89357 万元。 
     (1)、超薄冷轧板改造工程:计划投资112619 万元,2006 年开工。2007 年上半年发生额为25735 万元,2007 年6 月末累计完成投资41695 万元。预计2007 年完工。 
     (2 )、淘汰落后高炉易地改造工程:计划投资217258 万元,2006 年开工。2007 年上半年发生额为22843万元,2007 年6 月末累计完成投资36671 万元。预计2008 年完工。 
     (3)、炼铁料场环境整治工程:计划投资73316 万元,2005 年开工。2007 年上半年发生额为3125 万元,2007 年6 月末累计完成投资18075 万元(其中:在建工程转固定资产4876 万元)。预计2008 年完工。 
     (4 )、特钢800/650 大型轧机改造工程:计划投资67743 万元,2005 年开工。2007 年上半年发生额为13411 万元,2007 年6 月末累计完成投资35694 万元。预计2007 年完工。 
     (5)、6、7#焦炉干熄焦工程:计划投资13713 万元,2005 年开工。2007 年上半年发生额为4146 万元,2007 年6 月末累计完成投资7011 万元。预计2007 年完工。 
     (6)、特钢炼钢车间改造工程:计划投资6500 万元,2005 年开工。2007 年上半年发生额为1226 万元,2007 年6 月末累计完成投资1226 万元(其中:在建工程转固定资产6080 万元)。预计2007 年完工。 
     (7)、180 吨转炉工程:计划总投资39074 万元,2005 年开工。2007 年上半年发生额为3722 万元,2007 年6 月末累计完成投资32272 万元。预计2007 年完工。 
     (8)、4#LF 炉精炼工程:计划总投资5006 万元,2006 年开工。2007 年上半年发生额为1478 万元,2007 年6 月末累计完成投资4275 万元。预计2007 年完工。
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